目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责河池市无线电管理和监督等事务性工作。
(二)根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作。
(三)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站)。
(四)承担重大活动无线电安全保障任务。
(五)承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。
(六)承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为广西壮族自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位,核定全额拨款事业编制9名,领导职数2名,其中正职1名,副职1名。
根据机构职能和人员配置,本单位内设部门3个,分别为综合科、无线电安全科、业务科,与上年对比无变化。
第二部分:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
本单位2025年总收入702.78万元,总支出702.78万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入同比增加320.94万元,增长84.05%,主要原因是2025年新增无线电管理设施建设支出项目,项目经费增加。总支出同比增加320.94万元,增长84.05%,主要原因是2025年新增无线电管理设施建设支出项目,项目经费增加。
二、单位预算收入总体情况说明
本单位2025年收入总预算702.78万元,同比增加320.94万元,增长84.05%。其中:
(一)一般公共预算拨款702.78万元,同比增加320.94万元,增长84.05%,其中:上级补助457万元,本级245.78万元。
(二)政府性基金预算0万元,与上年预算安排一致。
(三)国有资本经营预算0万元,与上年预算安排一致。
(四)财政专户管理资金0万元,与上年预算安排一致。
(五)单位资金0万元,与上年预算安排一致。
(六)上年结转结余0万元,与上年预算安排一致。
收入预算增加的主要原因是2025年新增无线电管理设施建设支出项目,项目经费增加。
三、单位预算支出总体情况说明
本单位2025年支出总预算702.78万元,同比增加320.94万元,增长84.05%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类。其中:
1、社会保障和就业支出30.84万元,占本年支出预算4.39%,同比减少0.67万元,下降2.13%。
2、卫生健康支出10.38万元,占本年支出预算1.48%,同比减少1.45万元,下降12.26%。
3、资源勘探工业信息等支出649.57万元,占本年支出预算92.43%,同比增加322.95万元,增长98.88%。
4、住房保障支出11.98万元,占本年支出预算1.7%,同比增加0.1万元,增长0.84%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算180.78万元,占本年支出预算25.72%,同比增加0.94万元,增长0.52%。其中:工资福利支出预算135.23万元,占基本支出预算74.8%;商品和服务支出预算31.41万元,占基本支出预算17.37%;对个人和家庭的补助支出预算14.13万元,占基本支出预算7.82%。
基本支出增加的主要原因是单位在职人员职级晋升及工资晋级晋档,基本支出相应增加。
2、项目支出预算。
项目支出预算522万元,占本年支出预算74.28%,同比增加320万元,增长158.42%。其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算125.75万元,占项目支出预算24.09%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;资本性支出预算396.25万元,占项目支出预算75.91%。
项目支出增加的主要原因是2025年新增无线电管理设施建设支出项目,项目经费增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出9.24万元,同口径比2024年预算减少0.39万元,下降4.05%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算安排0.34万元,比上年减少0.02万元,下降5.56%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排8.9万元,比上年减少0.37万元,下降3.99%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排8.9万元,比上年减少0.37万元,下降3.99%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
七、机关运行经费安排情况说明
本单位2025年机关运行经费31.41万元,同比减少0.21万元,下降0.66%,主要原因是落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出。主要用于本单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
本单位2025年政府采购预算总金额397.65万元,同比增加373.9万元,增长1574.32%。其中:政府集中采购预算30.65万元,占政府采购预算7.71%,同比增加6.9万元,增长29.05%,增长的主要原因是根据信创工作任务需要购置电脑一批;分散采购预算367万元,占政府采购预算92.29%,同比增加367万元,增长100%,增长的主要原因是2025年新增无线电管理设施建设支出项目。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购374.45万元,占政府采购预算94.17%;工程类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购23.2万元,占政府采购预算5.83%。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位使用房屋总面积为3456.59平方米。车辆编制数为3辆,实有车辆3辆,其中:特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上设备9台(套),100万元以上设备8台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金522万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。相关绩效目标情况详见附件预算公开10表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明:
重点项目一:项目名称为无线电管理设施建设支出,预算资金367万元,2025年年度绩效目标为通过采购3套四类无线电监测固定站、1个FAST监测指挥控制中心、3套FAST四类固定站,顺利完成2025年广西无线电管理普通环境监测网覆盖完善和能力提升项目和2025年广西无线电管理普通环境监测网覆盖完善和能力提升项目,保障单位监测工作的正常开展,提高无线电管理技术水平,促进无线电管理工作健康有序发展。
重点项目二:项目名称为无线电管理设施运行维护支出,预算资金65万元,2025年年度绩效目标为通过完成11个县(区)的日常监测、专项监测任务,做好各个监测站房屋和技术设备的检查、维修维护工作,保障单位监测工作的正常开展,提高无线电管理技术水平,强化无线电管理队伍业务素质,促进无线电管理工作健康有序发展。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、资源勘探工业信息等支出:指用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
第四部分:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
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