目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能。
(一)负责贵港市无线电管理和监督等事务性工作;
(二)根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;
(三)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);承担重大活动无线电安全保障任务;
(四)承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位,为全额拨款事业单位。
(一)单位内设机构情况
根据监测中心的职责任务和人员配置情况,设立综合科、无线电安全科、业务科3个职能科室。
(二)所属下级单位情况
本单位无下属单位。
第二部分:广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
本单位总收入346.09万元,总支出346.09万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年下降6.89%,主要原因是2025年的中央项目经费减少。总支出较上年下降6.89%,主要原因是2025年的中央项目经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
本单位总收入346.09万元,较上年下降6.89%,主要原因是2025年的中央项目经费减少。
一般公共财政预算拨款346.09万元,同比减少25.6万元,下降6.89%;
政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;
国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%;
单位资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%;
上年结转结余0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、单位预算支出总体情况说明
本单位总支出346.09万元,较上年下降6.89%,主要原因是2025年的中央项目经费减少。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
社会保障和就业支出22.98万元,占本年支出预算6.64%,同比减少0.3万元,下降1.29%%;
卫生健康支出9.26万元,占本年支出预算2.68%,同比增加0.8万元,增长9.46%;
资源勘探信息等支出304.45万元,占本年支出预算87.97%,同比减少27.01万元,下降8.15%;
住房保障支出9.4万元,占本年支出预算2.72%,同比增加0.9万元,增长10.59%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算146.09万元,占本年支出预算42.21%,同比增加12.4万元,增长9.28%,其中:
人员类项目支出预算117.31万元,占基本支出预算80.3%,同比增加11.21万元,增长10.57%;
运转类公用经费项目支出预算28.78万元,占基本支出预算19.7%,同比增加1.19万元,增长4.31%;
项目支出200万元,占本年支出预算57.79%,同比减少38万元,下降15.97%。
四、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.98万元,同口径比2024年减少0.41万元,下降3.95%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排9.67万元,同比减少0.4万元,下降3.97%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排9.67万元,同比减少0.4万元,下降3.97%,减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求,严控“三公”两费,压减一般性支出。
(三)公务接待费2025年预算安排0.31万元,同比减少0.01万元,下降3.13%,减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求,严控“三公”两费,压减一般性支出。
七、机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本单位2025年机关运行经费预算28.78万元,较上年增加1.19万元,增长4.31%,下降的主要原因是人员经费支出(2023年7月新招录2名在职人员)工资数差异导致的人员经费的增加。
八、政府采购预算安排情况说明
本单位2025年政府采购预算总金额31.7万元。其中:货物类采购6.7万元、工程类采购0万元、服务类采购25万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)办公、业务用房使用情况。
本单位使用办公、业务用房总面积为1950.32平方米。
(二)在编实有车辆情况。
本单位机动车编制数3辆,特种专业技术用车实有数3辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一)本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金200万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数 |
绩效目标 |
无线电管理业务工作项目 |
54.89万元 |
通过做好无线电设施维修维护、普法宣传、购买设备及完成上级下发的各项工作任务等,进一步提高无线电管理技术水平,促进无线电管理工作健康有序发展。 |
无线电管理设施建设支出 |
65万元 |
根据《中华人民共和国无线电管理条例》《“十四五”国家无线电管理和发展规划》《广西壮族自治区无线电管理“十四五”规划》《省级无线电监测设施建设规范和技术要求((试行)》等文件精神,为提升贵港市无线电监测中心无线电技术设施能力,发挥技术支撑优势,优化超短波无线电监测网的配置,完善水上、航空、铁路、普通环境无线电监测网的建设。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
第四部分:广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
(详见附表)
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