目录
第一部分:部门概况
第二部分:广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2025年部门预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责崇左市无线电管理和监督等事务性工作;根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台站执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);承担重大活动无线电安全保障任务;承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区崇左市无线电监测中心为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位,为全额拨款事业单位。
(一)单位内设机构情况
根据监测中心的职责任务和人员配置情况,设立综合科、无线电安全科、业务科3个职能科室。
1.综合科
负责中心日常运转工作;负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作;承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作;负责党建、纪检、工青妇等工作;负责综合性材料的起草工作。
2.无线电安全科
负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测;负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作;根据授权实施无线电干扰查处;负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);负责无线电管理和监督等事务性工作;承担重大活动无线电的安全保障任务;实施重大任务和突发事件无线电管控工作。
3.业务科
根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准;根据授权实施无线电频率占用费征收工作;负责台站数据库管理工作;负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作;根据授权实施无线电发射设备销售备案工作;根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。
(二)所属下级单位情况
广西壮族自治区崇左市无线电监测中心无下属单位。
第二部分:广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我中心2025年总收入779.41万元,总支出779.41万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加220.31万元,增长39.4%,主要原因:一是2025年广西边海无线电监测网能力提升项目——报废旧站原址新建二类无线电监测固定站1套,预算250万元;二是2025年广西无线电管理普通环境监测网覆盖完善和能力提升项目——报废旧站原址新建三类无线电监测固定站1套,预算150万元;总支出较上年增加220.31万元,增长39.4%,主要原因:一是2025年广西边海无线电监测网能力提升项目——报废旧站原址新建二类无线电监测固定站1套,预算250万元;二是2025年广西无线电管理普通环境监测网覆盖完善和能力提升项目——报废旧站原址新建三类无线电监测固定站1套,预算150万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我中心总收入779.41万元,较上年增加220.31万元,增长39.4%。其中:
(一)一般公共预算收入779.41万元,同比增加220.31万元,增长39.4%。
(二)政府性基金预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(五)单位资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(六)上年结转结余0万元,与上年预算安排一致。
收入增长原因的说明:一是2025年广西边海无线电监测网能力提升项目——报废旧站原址新建二类无线电监测固定站1套,预算250万元;二是2025年广西无线电管理普通环境监测网覆盖完善和能力提升项目——报废旧站原址新建三类无线电监测固定站1套,预算150万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我中心总支出779.41万元,较上年增加220.31万元,增长39.40%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目支出29.56万元,占支出总预算3.7%,同比增加0.01万元,增长0.03%。
2.卫生健康支出类科目支出8.27万元,占支出总预算1.06%,同比减少0.84万元,下降9.22%。
3.资源勘探工业信息等支出类科目支出728.17万元,占支出总预算93.42%,同比增加226.52万元,增长45.15%。
4.住房保障支出类科目支出13.41万元,占支出总预算1.72%,同比减少1.37万元,下降9.27%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算193.21万元,占本年支出预算24.79%,同比减少20.39万元,下降9.55%。其中:工资福利支出预算146.63万元,占基本支出预算75.89%;商品和服务支出预算35.04万元,占基本支出预算18.14%;对个人和家庭的补助预算11.53万元,占基本支出预算5.97%。
基本支出下降原因的说明:我中心有正式在编人员1人调出,同时自2025年起,养老保险、职业年金缴费基数不含年度考核奖,故减少相应预算。
2.项目支出预算。
项目支出预算586.2万元,占本年支出预算75.21%,同比增加240.7万元,增长69.67%。
项目支出增加原因的说明:一是2025年广西边海无线电监测网能力提升项目——报废旧站原址新建二类无线电监测固定站1套,预算250万元;二是2025年广西无线电管理普通环境监测网覆盖完善和能力提升项目——报废旧站原址新建三类无线电监测固定站1套,预算150万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我中心2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我中心2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.26万元,同口径比2024年减少2.17万元,下降15.04%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年预算安排一致。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排12万元,比上年减少1.3万元,下降9.77%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年预算安排一致。
公务用车运行维护费2025年预算安排12万元,比上年减少1.3万元,下降9.77%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
(三)公务接待费2025年预算安排0.26万元,比上年减少0.01万元,下降3.7%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我中心机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我中心2025年机关运行经费预算35.04万元,较上年减少2.65万元,下降7.03%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
八、政府采购预算安排情况说明
我中心2025年政府采购预算总金额443.35万元。其中:货物类采购400.5万元、工程类采购0万元、服务类采购42.85万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)办公用房使用情况。
我中心使用办公用房总面积为7568.41平方米。
(二)在编实有车辆情况。
我中心机动车编制数4辆,特种专业技术用车实有数4辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目8个,预算资金586.2万元,全部编制了项目绩效目标。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
无线电管理设施运行维护支出 |
78 |
根据《财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知》(财建﹝2023﹞224号)、《广西壮族自治区无线电管理条例》,做好崇左市无线电监测站房屋建筑物、技术设备运行维护工作。 |
专项监管和其他相关支出 |
7.2 |
2025年计划开展重大活动无线电安全保障及应急工作,确保各类重大活动期间无线电安全;开展航空及铁路、水上无线电频率保护工作,确保重要无线电业务安全,通信畅通;开展重要考试保障工作,防止无线电作弊,保证各类考试公平公正;开展无线电干扰查处工作,确保无线电设台用户正常通信,维护用户正当权益。 |
无线电管理设施运行维护支出(物业管理费) |
31 |
物业管理工作正常有序开展,无重大生产安全事故发生,大院符合社区检查要求,办公楼及其附属建筑物保持清洁。 |
无线电管理设施建设支出 |
400 |
根据《中华人民共和国无线电管理条例》《“十四五”国家无线电管理和发展规划》《广西壮族自治区无线电管理“十四五”规划》《省级无线电监测设施建设规范和技术要求((试行)》等文件精神,为提升崇左市无线电监测中心无线电技术设施能力,发挥技术支撑优势,优化超短波无线电监测网的配置,完善水上、航空、铁路、普通环境无线电监测网的建设。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
第四部分:广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2025年预算公开报表
(详见附表)
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