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广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2025年单位预算公开说明

2025-02-20 15:11     来源:玉林市无线电监测中心
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2025年单位预算公开报表



第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)负责玉林市无线电管理和监督等事务性工作。

(二)根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作。

(三)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站)。

(四)承担重大活动无线电安全保障任务;承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市无线电监测中心为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位,为全额拨款事业单位。

(一)单位内设机构情况

根据监测中心的职责任务和人员配置情况,设立综合科、无线电安全科、业务科3个职能科室。

1.综合科负责中心日常运转工作。负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作。承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作;负责党建、纪检、工青妇等工作;负责综合性材料的起草工作。

2.无线电安全科负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测;负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作;根据授权实施无线电干扰查处,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);负责无线电管理和监督等事务性工作;承担重大活动无线电的安全保障任务,实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

3.业务科根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准;根据授权实施无线电频率占用费征收工作;负责台站数据库管理工作;负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作;根据授权实施无线电发射设备销售备案工作;根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

(二)所属下级单位情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心无下属单位。

第二部分:广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入724.48万元,总支出724.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加373.23万元,增长106.26%,主要原因是中央项目收入预算增加。总支出较上年增加373.23万元,增长106.26%,主要原因是中央项目支出预算增加。 

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入724.48万元,较上年增加373.23万元,增长106.26%,主要原因是中央项目收入预算增加。单位收入主要包括:

(一)一般公共预算724.48万元,同比增加373.23万元,增长106.26%。

(二)政府性基金预算0万元,同比增加0万元,增长0%;

(三)国有资本经营预算0万元,同比增加0万元,增长0%;

(四)财政专户管理资金0万元,同比增加0万元,增长0%;

(五)单位资金0万元,同比增加0万元,增长0%。 

(六)上年结转结余0万元,同比增加0万元,增长0%。 

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出预算724.48万元,同比增加373.23万元,增长106.26%。2025年支出预算增加的主要原因是中央项目支出预算增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出26.06万元,占支出总预算3.60%,同比减少3.49万元,降低11.82%。

2.卫生健康支出10.86万元,占支出总预算1.50%,同比减少2.18万元,降低16.73%。

3.资源勘探信息等支出676.12万元,占支出总预算93.33%,同比增加380.47万元,增长128.69%。

4.住房保障支出11.43万元,占支出总预算1.58%,同比减少1.57元,降低12.07%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算165.48万元,占本年支出预算22.84%,同比减少20.77万元,降低11.15%。其中: 

人员经费预算137.57万元,占基本支出预算83.14%,同比减少18.83万元,降低12.04%。其中:工资福利支出预算126.65万元,占基本支出预算76.53%,同比减少20.26万元,降低13.79%;对个人和家庭的补助预算10.92万元,占基本支出预算6.60%,同比增加1.43万元,增长15.07%。 

公用经费(商品和服务支出)预算27.90万元,占基本支出预算16.86%,同比减少1.94万元,降低6.50%。 

2025年基本支出预算减少的主要原因是人员工资福利性支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算559万元,占本年支出预算77.16%,同比增加394万元,增长238.79%。 

2025年项目支出预算增加的主要原因是2024年中央项目经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.85万元,同口径比2024年减少0.25万元,下降4.10%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排5.76万元,比上年减少0.24万元,下降4%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排5.76万元,比上年减少0.24万元,下降4%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,节约开支。

(三)公务接待费2025年预算安排0.09万元,比上年减少0.01万元,下降10%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,节约开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算27.90万元,较上年减少1.94万元,降低6.50%,减少的主要原因是公用经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额444.60万元。其中:货物类采购417.84万元、工程类采购0万元、服务类采购26.76万元。

九、国有资产占用情况说明

(一)房屋使用情况

本单位房屋总面积为4643.98平方米。

(二)在编实有车辆情况

本单位共有机动车编制数3辆,定编小汽车实有数3辆,其中:轿车0辆,经济型车0辆,旅行越野车3辆,均为一般特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金559万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称 预算数 绩效目标

无线电管理设施建设支出 410万元 通过完成新建二类移动站含车1套,无线电便携式监测设备1套,新建四类无线电监测固定站1套等无线电管理设施、设备的采购、验收及使用,提升辖区内无线电管理机动监测能力和完善环境监测网覆盖。

无线电管理业务工作项目 55.5万元 做好无线电管理设施、设备维修维护、设备购置、无线电法规条例宣传等工作,使无线电管理技术设施能够充分发挥设备自身性能,为无线电管理提供坚实的技术支撑,在无线电干扰查处、监督检查、行政执法等工作中提高工作效率;增强社会公众遵守无线电管理法律法规的意识,提高无线电管理技术和服务水平。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务(类):指用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分:广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2025年预算公开报表

(详见附表)


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