目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区桂林市无线电监测中心是独立核算的参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职责有:
(1)负责桂林市无线电管理和监督等事务性工作;(2)根据授权实施频率使用许可,开展无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;(3)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);(4)承担重大活动无线电安全保障任务;(5)承担开展无线电管理及行政执照技术支撑和事务性等工作;(6)完成上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
本单位设置3个科室,分别是综合科、无线电安全科、业务科。综合科负责文电、人事、宣传、财务、资产管理等日常运转工作;无线电安全科负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测、无线电管理基础和技术设施的运行维护等工作;业务科负责核发无线电台执照及无线电台识别码、征收无线电频率占用费、台站数据库管理等工作。
本单位无所属下级单位。
第二部分:广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入595.36万元,总支出595.36万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少404.48万元,下降40.45%,主要原因是中央无线电管理经费规模压缩,未安排无线电管理设施建设支出项目经费。总支出较上年减少404.48万元,下降40.45%,主要原因是中央无线电管理经费规模压缩,未安排无线电管理设施建设支出项目经费。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入595.36万元,较上年减少404.48万元,下降40.45%。其中:
(一)一般公共预算收入595.36万元,同比减少404.48万元,下降40.45%。
(二)政府性基金预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(五)单位资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(六)上年结转结余0万元,与上年预算安排一致。
收入减少原因的说明:中央无线电管理经费规模压缩,未安排无线电管理设施建设支出项目经费。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出595.36万元,较上年减少404.48万元,下降40.45%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出61.86万元,占本年支出预算10.39%,同比增加2万元,增长3.34%。
2.卫生健康支出24.08万元,占本年支出预算4.04%,同比减少8.47万元,下降26.02%。
3.资源勘探工业信息等支出486.12万元,占本年支出预算81.65%,同比减少396.88万元,下降44.95%。
4.住房保障支出23.3万元,占本年支出预算3.91%,同比减少1.13万元,下降4.63%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算352.36万元,占本年支出预算59.18%,同比减少19.48万元,下降5.24%。其中:工资福利支出预算264.74万元,占基本支出预算75.13%;商品和服务支出预算57.08万元,占基本支出预算16.2%;对个人和家庭的补助预算30.55万元,占基本支出预算8.67%。
基本支出减少原因的说明:在职人员减少,基本支出相应减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算243万元,占本年支出预算40.82%,同比减少385万元,下降61.31%。
项目支出减少原因的说明:中央无线电管理经费规模压缩,未安排无线电管理设施建设支出项目经费。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.23万元,同口径比2024年减少0.51万元,下降4%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排11.88万元,比上年减少0.5万元,下降4.04%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排11.88万元,比上年减少0.5万元,下降4.04%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
(三)公务接待费2025年预算安排0.34万元,比上年减少0.02万元,下降5.56%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算57.08万元,较上年减少1.86万元,下降3.16%,下降的主要原因是在职人员减少,机关运行经费相应减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额49.9万元。其中:货物类采购13.02万元、工程类采购0万元、服务类采购36.88万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位机动车编制数4辆,实有数4辆,均为特种专业技术用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目6个,预算资金243万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称为无线电管理设施运行维护支出,预算资金136万元,2025年年度绩效目标为按照2025年度工作计划,完成当年无线电管理设施运行维护工作,根据单位职责以及开展无线电管理业务工作需要,开展日常职能工作及出差、固定资产配置更新、房屋设备维修维护等工作,保证无线电基础设施、设备、网络安全高效运行,为无线电管理提供必要的条件,确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力,以充分发挥单位职能。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业支出:主要用于自治区工业和信息化厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费、支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。
七、卫生健康支出:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
八、资源勘探工业信息等支出:指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
九、住房保障支出(类):主要是按照国家统一规定,为自治区工业和信息化厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2025年预算公开报表
详见附表。
关联文件:
相关链接: