目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区来宾市无线电监测中心 2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)负责来宾市无线电管理和监督等事务性工作;
(二)根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;
(三)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);
(四)承担重大活动无线电安全保障任务;
(五)承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;
(六)承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
我中心为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位,无下属单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位,事业单位分类为公益一类事业单位。
2025年,我中心内设部门3个,分别是:综合科、业务科、安全科。
第二部分:广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入683.72万元,总支出683.72万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长322.16万元,增长89.1%,主要原因是新增无线电管理设施建设支出项目。总支出较上年增长89.1%,主要原因是新增无线电管理设施建设支出项目。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入683.72万元,较上年增长322.16万元,增长89.1%,主要原因是新增无线电管理设施建设支出项目。单位收入主要包括:一般公共预算收入683.72万元,占总收入的100%,同比增加322.16万元,增长89.1%,主要是新增无线电管理设施建设支出项目。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出683.72万元,较上年增长322.16万元,增长89.1%,主要原因是新增无线电管理设施建设支出项目。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出25.44万元,占本年支出预算3.72%,同比增加1.68万元,增长7.07%。
2.卫生健康支出13.36万元,占本年支出预算1.95%,同比减少0.18万元,下降1.33%。
3.资源勘探工业信息等支出633.2万元,占本年支出预算92.61%,同比增加319.81万元,增长102.05%。
4.住房保障支出11.72万元,占本年支出预算1.72%,同比增加0.84万元,增长7.72%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算177.72万元,占本年支出预算25.99%,同比增加12.16万元,增长7.34%。其中:工资福利支出预算136.02万元,占基本支出预算76.54%;商品和服务支出预算32.29万元,占基本支出预算18.17%;对个人和家庭的补助预算9.41万元,占基本支出预算5.29%。
基本支出增加的主要原因是2023年8月新入职1名职工,未在2024年预算前办理完成入职手续,2025年预算人数比2024年多一人。
2.项目支出预算。
项目支出预算506万元,占本年支出预算74.01%,同比增加310万元,增长158.16%。其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算137.7万元,占项目支出预算的27.21%;对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;资本性支出预算368.3万元,占项目支出预算的72.79%。
项目支出增加的主要原因是新增无线电管理设施建设支出项目。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.9万元,同口径比2024年减少0.42万元,下降4.07%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排9.67万元,比上年减少0.4万元,下降3.97%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排9.67万元,比上年减少0.4万元,下降3.97%,减少的主要原因是落实过紧日子压减公务用车运行维护费。
(三)公务接待费2025年预算安排0.24万元,比上年增减少0.01万元,下降4%,减少的主要原因是落实过紧日子压减公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算32.29万元,较上年增加1.15万元,增长3.69 %,增长的主要原因是2023年8月新入职1名职工,未在2024年预算前办理完成入职手续,2025年预算人数比2024年多一人。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额400.62万元。其中:货物类采购369.95万元、工程类采购0万元、服务类采购30.67万元。
九、国有资产占用情况说明
我中心单价100万元(含)以上设备(不含车辆)6套。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金506万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 预算数(单位:万元) 绩效目标
无线电管理设施建设支出 365 通过新建二类移动站含车、采购无线电便携式监测设备,提升的无线电监测能力,保障无线电安全
无线电管理设施运行维护支出 69 对无线电专用房屋进行安全隐患检查,发现问题及时维修维护;对设备进行盘查,发现损坏设备及时维修,保证单位持续稳定运转、持续发挥职能作用。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
第四部分:广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2025年预算公开报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
具体详见《广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2025年预算公开报表》
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