目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区钦州市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区钦州市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责钦州市无线电管理和监督等事务性工作;根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);承担重大活动无线电安全保障任务;承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
(一)部门内设机构情况:
我单位为全额拨款单位公益一类事业单位,设置3个科室,分别是:综合科、业务科、无线电安全科。
(二)单位的数量、名称、单位性质、单位职能等;
我单位共有事业编制9个,领导职数2名,其中正职1名,副职1名。实有在职人数8人,均为事业编制在职人员。机动车编制数3辆,定编小汽车实有数3辆,其中:轿车0辆,经济型车0辆,中大型客车0辆,旅行越野车3辆,均为特种专业技术用车。财政供养支出3辆,非财政供养支出0辆。
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2025年总收入727.49万元,总支出727.49万元,总收入较2024年增加178.76万元,增长32.58%。变动主要原因为“无线电管理设施建设支出”项目经费增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2025年总收入727.49万元,较2024年增加178.76万元,增长32.58%。全部来源于一般公共预算拨款,无政府性基金、国有资本经营预算等其他收入。收入增长的主要原因是无线电管理设施建设支出项目经费增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位2025年总支出727.49万元,较2024年增加178.76万元,增长32.58%。
(一)按支出功能分类科目划分:共分为4类,其中:
1.资源勘探工业信息等支出:676.31万元,占本年支出预算92.97%,同比增加183.26万元,增长37.17%。
2.社会保障和就业支出:26.12万元,占本年支出预算3.59%,同比减少1.33万元,下降4.85%。
3.卫生健康支出:13.67万元,占本年支出预算1.88%,同比减少2.34万元,下降17.12%。
4.住房保障支出:11.39万元,占本年支出预算1.57%,同比减少0.84万元,下降6.87%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算173.49万元,占本年支出预算23.85%,同比减少14.24万元,下降7.59%。其中:工资福利支出预算131.37万元,占基本支出预算75.72%;商品和服务支出预算31.27万元,占基本支出预算18.03%;对个人和家庭的补助预算10.86万元,占基本支出预算6.25%。基本支出减少的原因主要是人员经费的调整,支出减少。
2.项目支出预算554万元,占本年支出预算76.15%,同比增加193万元,增长53.46%。项目支出增加的原因是无线电管理设施建设支出项目经费增加,支出相应增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年“三公”经费预算8.71万元,同比减少0.37万元,下降4.07%,具体如下:
(一)因公出国(境)费:0万元,与上年持平;
(二)公务用车购置及运行费:8.37万元(全部为运行维护费),比上年减少0.35万元,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
(三)公务接待费:0.34万元,比上年减少0.02万元。减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算31.27万元,较上年减少1.6万元,下降4.87%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压缩非必要开支。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总额421.5万元,其中:货物类采购414.5万元、服务类采购7万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位机动车编制数3辆,实有特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上设备7台(套)。国有资产全部自用,无经营情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位所有项目支出均实施绩效目标管理,涉及项目8个,预算资金554万元。
(二)重点项目绩效目标:
我单位无线电管理设施建设支出项目预算资金400万元,新建北部湾城市无线电监测固定站2套。其中报废旧站原址新建二类无线电监测固定站1套,预算250万元;报废旧站原址新建三类无线电监测固定站1套,预算150万元。以完善边境、北部湾海上、航空、铁路、普通环境无线电监测网建设为目标,提升无线电技术设施能力,发挥技术支撑优势,按照“提升能力为主,扩大覆盖为辅”的原则,优化超短波无线电监测网配置,确保辖区无线电安全。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、教育支出:主要为自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。
八、社会保障和就业支出:主要用于自治区工业和信息化厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费、支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。
九、卫生健康支出:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十、资源勘探工业信息等支出:指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
十一、住房保障支出(类):主要是按照国家统一规定,为自治区工业和信息化厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:2025年单位预算公开报表
(详见附表)
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