目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)负责防城港市无线电管理和监督等事务性工作;
(二)根据授权实施频率和台(站)设置使用许可、台(站)执照及识别码核发、发射设备临时进关核准、干扰查处、频率占用费征收等;
(三)负责无线电信号监测、台(站)检查和检测、查找干扰源和未经许可设置使用的台(站);
(四)承担重大活动无线电安全保障和其他事务性等工作。
二、机构设置情况
(一)广西壮族自治区防城港市无线电监测中心为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理全额拨款事业单位。中心科室设置3个,分别是综合科、无线电安全科、业务科。
(二)我中心无所属下级单位。
第二部分:广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入673.89万元,总支出673.89万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加296.66万元,增长78.64 %,主要原因是中央转移支付项目经费增加。总支出较上年增加296.66万元,增长78.64%,主要原因是中央转移支付项目经费增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入673.89万元,较上年增加296.66万元,增长78.64%,主要原因是中央转移支付项目经费增加。单位收入全部为一般公共预算收入673.89万元,较上年增加296.66万元,增长78.64 %,增长主要原因是中央转移支付项目经费增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出673.89万元,较上年增加296.66万元,增长78.64%,主要原因是中央转移支付项目经费增加。单位支出全部为一般公共预算收入673.89万元,较上年增加296.66万元,增长78.64 %,增长主要原因是中央转移支付项目经费增加。
(一)按照支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出20.99万元,占支出总预算3.11%,同比减少1.58万元,减少6.99%。
2.卫生健康支出11.13万元,占支出总预算1.65%,同比增加0.88万元,增长8.64%。
3.资源勘探工业信息等支出631.09万元,占支出总预算93.65%,同比增加297.45万元,增长89.15%。
4.住房保障支出10.68万元,占支出总预算1.59%,同比减少0.10万元,减少0.94%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算161.89万元,占支出总预算24.02%,同比增加0.66万元,增长0.41%。其中:工资福利支出预算122.8万元,占基本支出预算75.86%;商品和服务支出预算32.69万元,占基本支出预算20.19%;对个人和家庭的补助预算6.4万元,占基本支出预算3.95%。
基本支出增加原因的说明:主要原因是2025年度在职在编人员正常晋级晋档导致工资、社保、交通补贴等费用增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算512万元,占支出总预算75.98%,同比增加296万元,增长137.04%。
项目支出增加原因的说明:无线电管理设施建设支出项目经费增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算,与上年相比无变化。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算支出,与上年相比无变化。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.24万元,同口径比2024年减少0.56万元,下降4.03%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年无预算安排,与上年相比无变化。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排12.9万元,比上年减少0.54万元,下降4%,其中:
公务用车购置费2025年无预算安排,与上年相比无变化;
公务用车运行维护费2025年预算安排12.9万元,比上年减少0.54万元,下降4%,减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求,严控“三公”两费,压减一般性支出。
(三)公务接待费2025年预算安排0.34万元,比上年减少0.02万元,下降5%,减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求,严控“三公”两费,压减一般性支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算32.69万元,较上年减少0.23万元,减少0.23%,减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求,严控“三公”两费,压减一般性支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额398.7万元。其中:货物类采购349.7万元、工程类采购0万元、服务类采购49万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)办公用房使用情况。
本单位使用办公用房总面积为42平方米。
(二)在编实有车辆情况。
本单位机动车编制数4辆,定编小汽车实有数4辆,全部为一般特种专业技术用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金512万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:无线电管理设施建设支出,预算资金340万元,2025年度绩效目标为:1、通过实施2025年广西边海无线电监测网能力提升项目工作,实现报废旧站原址新建二类无线电监测固定站1套的目标;2、通过实施2025年广西无线电管理普通环境监测网覆盖完善和能力提升项目工作,实现报废旧站原址新建四类无线电监测固定站2套的目标。
重点项目二:无线电管理设施运行维护支出,预算资金59万元,2025年度绩效目标为:通过实施无线电监测站点及光纤专线租赁、智能侦测网设备维修、固定监测站智能化运行监控等无线电管理设施运行维护工作,实现为辖区内无线电管理工作正常开展提供有力保障的目标。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化委用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
第四部分:广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2025年预算公开报表
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