目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
自治区工业促进和中小企业服务中心负责贯彻落实中央、自治区关于工业促进和中小企业服务工作的决策部署,以及自治区工业和信息化厅党组的工作部署。主要职责是:
(一)承担全区工业和信息化发展全局性、综合性、战略性、专业性和技术性问题研究工作。
(二)承担全区工业投资和经济运行的监测和分析事务性工作。
(三)承担全区信息化和工业化融合等领域基础性、前瞻性、 战略性问题研究。负责工业和信息化系统电子政务网络相关工作。
(四)承担全区中小企业发展政策等方面研究评估,开展中小企业融资、政策咨询、市场开拓、管理培训等服务工作。
(五)承担全区工业能源节约和资源综合利用政策研究具体工作,负责节能监察相关事务性工作。
(六)承担全区工业和信息化领域重大产业项目研究谋划、投资评估、协调推进、跟踪监测、合作交流事务性工作。
(七)完成自治区工业和信息化厅交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位是自治区工业和信息化厅管理的副厅级公益一类事业单位,无下属单位。
我单位内设部门8个:产业政策与规划部、工业经济监测分析部、信息发展服务部、中小企业服务部、能源监察事务部、项目推进合作部、综合部、党群工作部。
第二部分:广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入2801.65万元,总支出2801.65万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。因我单位为新增预算单位,首年编制单位预算,无上年预算数,无法进行上下年增减变动对比。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2025年收入预算总额2801.65万元,其中:一般公共预算拨款2801.65万元,占本年收入预算100%;单位资金收入0万元;上年单位资金结转0万元。
因我单位为新增预算单位,首年编制单位预算,无上年预算数,无法进行上下年增减变动对比。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出预算总额2801.65万元。全部为本年支出预算,无结转下年支出预算。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类。其中:
社会保障和就业支出198.15万元,占本年支出预算7.07%。
卫生健康支出58.75万元,占本年支出预算2.1%。
资源勘探信息等支出2449.47万元,占本年支出预算87.43%。
住房保障支出95.27万元,占本年支出预算3.4%。
支出对比情况:因我单位为新增预算单位,首年编制单位预算,无上年预算数,无法进行上下年增减变动对比。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出1447.31万元,占本年支出预算51.66%,其中:
人员经费预算1237.83万元,占基本支出预算85.53%,其中:工资福利支出预算1175.53万元,占基本支出预算81.22%,其他对个人和家庭的补助预算62.3万元,占基本支出预算4.3%。
公用经费(商品和服务支出)预算209.47万元,占基本支出预算14.47%。
支出对比情况:因我单位为新增预算单位,首年编制单位预算,无上年预算数,无法进行上下年增减变动对比。
2.项目支出预算。
项目支出1354.34万元,占本年支出预算48.34%。因我单位为新增预算单位,首年编制单位预算,无上年预算数,无法进行上下年增减变动对比。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.85万元,因我单位为新增预算单位,首年编制单位预算,无上年预算数,无法进行上下年增减变动对比。具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排12.16万元,其中:公务用车购置费2025年预算安排0万元;公务用车运行维护费2025年预算安排12.16万元。
(三)公务接待费2025年预算安排0.69万元。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位运行经费预算209.47万元,因我单位为新增预算单位,首年编制单位预算,无上年预算数,无法进行上下年增减变动对比。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额444.28万元。其中:货物类采购83.44万元、工程类采购166.6万元、服务类采购194.24万元。
因我单位为新增预算单位,首年编制单位预算,无上年预算数,无法进行上下年增减变动对比。
九、国有资产占用情况说明
我单位车辆编制数为8辆,实有车辆5辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目9个,预算资金1354.34 万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
企业服务专项经费 |
160.92 |
通过开展4场次区外专精特新企业发展对标提升活动、1场区内研学交流活动,每场活动组织30人,合计150人。开展4场“三赋”活动,力争实现达到服务企业350家以上的效果。做好自治区内创客项目的征集评选推介。开展4场广西大中小企业融通对接活动,服务企业400家。形成广西政策宣讲活动,开展12期政策宣讲活动。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指用于开展工业和信息化相关工作的支出。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2025年预算公开报表
详见附表。
关联文件:
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