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​广西软件管理中心2025年单位预算公开说明

2025-02-26 15:37     来源:广西软件管理中心
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第一部分:单位概况

第二部分:广西软件管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西软件管理中心2025年单位预算公开报表



第一部分:单位概况

一、单位主要职能

根据自治区机构编制委员会批准的业务经营范围是:承担全区信息工程和软件检测(包括验收检测)、计算机信息系统集成资质和信息工程监理资质评审等技术性和事务性工作(包括信息技术培训、信息技术服务、信息产业调研及咨询),电子信息系统工程造价审核,承担全区政府信息系统安全检查工作。

二、机构设置情况

广西软件管理中心于2001年3月16日经广西壮族自治区事业单位登记管理局批准登记,是差额拨款事业单位统一社会信用代码:12450000727680780L,是广西壮族自治区工业和信息化厅直属单位法定代表人:韦瀛寰,单位地址:南宁市星湖路35号中心下设办公室、技术科、业务科3个科室共有事业编制8人,目前在职在编人员6名,其中管理岗位人员2,专业技术人员4名编外在职人员实有人数40人。

部分:广西软件管理中心2025单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入671.77万元,总支出671.77万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年下降21.27%,主要原因是:1.2025年本单位经营状况不佳,经营收入较2024年将有所减少,因此,本单位2025年部门预算将调减事业单位经营收入预算金额。2.2024年退休1人,一般公共预算收入中的基本支出预算项目根据区财政厅核定下发的编制控制数,测算金额较上年减少1.5万元。3.2025年不安排一般公共预算拨款的政府采购项目,一般公共预算收入较2024年减少90万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入671.77万元,较上年减少181.5万元,下降21.27%。其中:一般公共预算收入20.1万元,较上年减少83.17万元,下降80.54%,事业单位经营收入651.67万元,较上年减少98.33万元,较上年下降13.11%。主要原因是:1.2025年本单位经营状况不佳,经营收入较2024年将有所减少,因此,本单位2025年部门预算将调减事业单位经营收入预算金额。2.2024年退休1人,一般公共预算收入中的基本支出预算项目根据区财政厅核定下发的编制控制数,测算金额较上年减少1.5万元。3.2025年不安排一般公共预算拨款的政府采购项目,一般公共预算收入较2024年减少90万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出671.77万元,较上年减少181.5万元,下降21.27%。其中:一般公共预算支出20.1万元,较上年减少83.17万元,下降80.54%,事业单位经营收入651.67万元,较上年减少98.33万元,较上年下降13.11%。主要原因是根据预算以收定支的原则,在经营收入较2024年将有所减少的提前下,相应调减经营支出预算金额。主要包括以下明细说明。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出8.36万元,占本年支出预算1.24%,同比减少1.06万元,下降11.25%;

卫生健康支出2.5万元,占本年支出预算0.37%,同比减少0.32万元,下降11.35%;

资源勘探工业信息等支出656.85万元,占本年支出预算97.78%,同比减少179.6万元,下降21.47%;

住房保障支出4.06万元,占本年支出预算0.61%,同比减少0.52万元,下降11.35%;

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算391.74万元,占本年支出预算58.31%,同比减少83.06万元,下降17.49%;其中:

人员经费预算391.74万元,占基本支出预算100%,同比减少83.06万元,下降17.49%,其中:工资福利支出预算391.74万元,占基本支出预算100%,同比减少83.06万元,下降17.49%。

公用经费(商品和服务支出)预算0万元,占基本支出预算的0%,与上年持平。

主要原因是:1.2025年编外长聘人员(不含劳务派遣)人数减少,人员经费减少;2.2025年退休1人,基本支出中在职在编人员的工资福利支出相应减少。

项目支出预算。

项目支出预算280.03万元,占本年支出预算41.69%,同比减少98.44万元,下降26.01%;

主要原因是:1.2025年本单位经营状况不佳,经营收入较2024年将有所减少,相应调减应交税费预算金额。因此,项目支出预算金额减少。2.2025年不安排一般公共预算拨款的政府采购项目,一般公共预算拨款的项目支出较2024年减少90万元。

2)结转下年支出预算0万元,与去年持平。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元,与上年持平

、国有资本经营预算支出情况说明

单位国有资本经营预算支出共0万元,与上年持平

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算支出共0万元

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括小儿统筹费、职工体检费等工资福利支出办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修(护)费、外出参加培训费、差旅费、外出参加会议费等日常公用经费支出主要用于本单位日常运转发生的基本支出。我单位2025年事业单位运行经费144.2万元,较上年减少3.06万元,下降2.08%主要原因是:差旅费2024年增长,增值税及其他各项税费2024年减少,其他费用基本持平,项目经费总金额较上年减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。较上年减少90万元,下降100%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金280.03万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

事业单位运行经费

144.2

通过开展事业单位运行经费保障工作,保障完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,完成日常工作任务而发生的公用支出所需,维持单位正常运转。

重点项目:项目名称事业单位运行经费,预算资金144.2万元,2025年度绩效目标为保障完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,完成日常工作任务而发生的公用支出所需,维持单位正常运转。设2条数量指标:数量指标1.维持运转的单位数量1个,数量指标2.保障工作经费的人数46人;设2条质量指标:质量指标1.单位各科室正常运转率=100%质量指标2.职工离职的人数3;设1条时效指标:时效指标1.房屋租赁费、物业费、宽带费等运行经费按时支出完成率90%;设14条成本指标:成本指标1.差旅费13.3万元,成本指标2.其他商品和服务支出11.76万元,成本指标3.公务用车运行维护费147.26万元,成本指标4.租赁费41.4万元,成本指标5.电费4.56万元,成本指标6.办公设备购置4.26万元,成本指标7.办公费3.2万元,成本指标8.维修(护)费5.2万元,成本指标9.手续费0.28万元,成本指标10.邮电费9.84万元,成本指标11.水费0.16万元,成本指标12.咨询费6万元,成本指标13.其他工资福利支出14.08万元,成本指标14.税金及附加费用28.86万元;设1条社会效益指标社会效益指标1.经费自给率=100%;设1条满意度指标:满意度指标1.员工满意度=100%。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分:广西软件管理中心2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

关联文件:

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