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第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区新材料技术工程院2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区新材料技术工程院2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
承担建材、钢铁、冶金、有色金属、化工、环保、轻工、纺织、食品等行业技术攻关,共性技术研究和产业化应用示范,行业技术标准、规程研究。以及行业质量安全事故技术分析及突发公共质量安全事件技术应对等工作。在资质范围内开展行业产品质量检验检测认证,技术审查、鉴定评审、型式检验,咨询培训等业务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区新材料技术工程院为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位, 单位性质为财政补助公益二类事业单位,共设6个科室,科室设置如下:办公室、财务室、业务管理部、技术和质量保障部、检验检测中心、材料科学工程中心。
第二部分:广西壮族自治区新材料技术工程院2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入2946.94万元,总支出2946.94万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长235.24万元,增长8.67%,主要原因我院新招聘人员入职,收入相应增加。总支出较上年增长8.67%,主要原因我院新招聘人员入职,支出相应增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入2946.94万元,较上年增长235.24万元,增长8.67%,其中:
(一)一般公共预算收入845.38万元,同比增加127.15万元,增长17.7%。
(二)政府性基金预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(五)单位资金收入2101.55万元,同比增加108.08万元,增长5.42%。
(六)上年结转结余0万元,与上年预算安排一致。
收入增长原因的说明:我院新招聘人员入职业务量增加,收入相应增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出2946.94万元,较上年增长235.24万元,增长8.67%,
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出265.87万元,占本年支出预算9.02%,同比增加21.9万元,增长8.98%。增加原因说明:我院新招聘人员入职费用增加。
2.卫生健康支出33.52万元,占本年支出预算1.14%,同比增加6.18万元,增长22.6%。增加原因说明:我院新招聘人员入职医疗保险等支出相应增加。
3.资源勘探工业信息等支出2593.18万元,占本年支出预算88%,同比增加197.12万元,增长8.22%。增加原因说明:主要是业务支出较上年增加。
4.住房保障支出54.36万元,占本年支出预算1.84%,同比增加10.02万元,增长22.6%。增加原因说明:我院新招聘人员入职住房公积金支出相应增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1330.02万元,占本年支出预算45.13%,同比增加93.44万元,增长7.56%。增加原因的说明:一是我院新招聘人员入职基本支出相应增加;二是因项目库改革,原在项目支出编列的残疾人保障金、党团工青妇活动经费、物业管理费、费用编入基本支出,基本支出相应增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算1616.92万元,占本年支出预算54.87%,同比增加141.8万元,增长9.61%。增加原因的说明:院新招聘人员入绩效工资支出相应增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.23万元,同口径比2025年增加11.77万元,增长67.41%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排18.22万元,比上年增加1.69万元,增长10.22%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排18.22万元,比上年增加1.69万元,增长10.22%,增加的主要原因是车辆老旧维护成本增加。
(三)公务接待费2026年预算安排0.98万元,比上年增加0.05万元,增长5.37%,增加的主要原因是接受上级部门检查次数增加,公务接待费相应增加。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位(事业单位)运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维护(修)费、水电费、物业管理费以及其他商品和服务支出等。我单位2026年(事业单位)运行经费预算189.79万元,较上年增加71.5万元,增长60.44%,增长的主要原因是人员增加导致经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额43.61万元。其中:货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购40.61万元。
九、国有资产占用情况说明
本单位根据《自治区党委编办关于调整自治区工业和信息化厅所属检验检测认证机构有关事项的批复》(桂编办复〔2022〕8号)的文件精神,由广西建材产品质量检验站、广西冶金产品质量检验站、广西轻工产品质量检验站、广西化工产品质量检验和环保监测站、广西纺织产品质量检验站组建成立,办公地点分别为:南宁市星光大道29号(1850平方米)、南宁市星湖路南二里6号(1273平方米)、南宁市长堽路40号(4092平方米)、南宁市望州路北二里7号(1296平方米)、南宁市亭洪路43号(880平方米)。
根据《关于核定公务用车编制(第二批)的通知》(桂公车治办[2012]17号)文件规定,我院在编实有公务用车数量6辆,均为事业一般业务用车。其中:轿车2辆,旅行越野车3辆,经济型车1辆。用于对建材、钢铁、冶金、有色金属、化工、环保、轻工、纺织、食品等行业的检验检测认证,技术审查、鉴定评审、型式检验,咨询培训等业务工作。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目2个,预算资金1616.92万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
科研检测事业发展管理经费 |
227.9 |
2026年度绩效目标为为72名在职职工提供业务管理运行经费,保证日常业务的正常开展,保障本单位履职运转。设1条数量指标:数量指标:服务在职职工数量(<100人);设1条质量指标:质量指标:经费支付合规性(合规);设1条时效指标:时效指标:经费支付时间(当年完成支付);设1条成本指标:成本指标:经费总成本(<230万元);设1条社会效益指标:社会效益指标:对检验检测业务环境的改善或提升程度(改善检验检测业务环境);设1条生态效益指标可持续效益指标:对保障机构正常运转的持续影响程度(保障机构正常运行):设1条满意度指标:满意度指标:职工满意度(≥95%)。 |
第三部分:名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区新材料技术工程院202年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件:广西壮族自治区新材料技术工程院2026年部门预算公开表。
关联文件:
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