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第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区无线电监测站2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区无线电监测站2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责对无线电信号实施监听监测和在用无线电发射设备检测工作;查找无线电干扰源和未经批准使用的非法设置无线电台(站);检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射;承担为保障国家安全开展的无线电监测任务。
二、机构设置情况
我单位为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位,是参照公务员法管理的公益一类事业单位,无下属单位。
我单位内设部门5个,分别是:综合科、监测科、检测科、技术科、信息网络科。
第二部分:广西壮族自治区无线电监测站2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入899.06万元,总支出899.06万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少345.51万元,减少27.76%,主要原因是无线电管理经费项目支出减少。总支出较上年减少27.76%,主要原因是无线电管理经费项目支出减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入899.06万元,较上年减少345.51万元,减少27.76%,主要原因是无线电管理经费项目支出减少。单位收入主要包括:一般公共预算收入899.06万元,占总收入的100%,同比减少345.51万元,下降27.76%,主要是无线电管理经费项目支出减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出899.06万元,较上年减少345.51万元,减少27.76%,主要原因是无线电管理经费项目支出减少。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.208社会保障和就业支出类科目支出78.24万元,占本年支出预算8.7%,同比增加2.04万元,增长2.68%。增加的原因主要是工资基数调整,计提的养老保险、职业年金增加。
2.210卫生健康支出类科目支出19.9万元,占本年支出预算2.21%,同比增加1.11万元,增长5.91%。增加的原因主要是工资基数调整,计提的医疗保险增加。
3.215资源勘探工业信息等支出768.66万元,占本年支出预算85.5%,同比减少350.46万元,下降31.32%。减少的主要原因是无线电管理经费项目支出减少。
4.221住房保障支出类科目支出32.27万元,占本年支出预算3.59%,同比增加1.8万元,增长5.91%。增加的原因主要是工资基数调整,计提的住房公积金增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算498.5万元,占本年支出预算55.45%,同比增加57.93万元,增长13.15%。其中:工资福利支出预算359.64万元,占基本支出预算72.14%;商品和服务支出预算105.45万元,占基本支出预算21.15%;对个人和家庭的补助预算33.42万元,占基本支出预算6.7%。
基本支出增加的主要原因:一是工资基数调整,对应计提的社保、公积金费用相应增加;二是残疾人保障金、党团工青妇活动经费、物业服务管理费由项目支出调整至基本支出。
2.项目支出预算。
项目支出预算400.56万元,占本年支出预算44.55%,同比减少403.44万元,下降50.18%。其中:工资福利支出预算0万元;商品和服务支出预算179.77万元,占项目支出预算的44.88%;对个人和家庭补助支出预算0万元;资本性支出预算220.79万元,占项目支出预算的55.12%。
项目支出减少的主要原因是2026年无线电管理经费项目支出减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.35万元,同口径比2025年增加2.04万元,增长12.51%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排18.14万元,比上年增加2.01万元,增长12.46%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排18.14万元,比上年增加2.01万元,增长12.46%,增加的主要原因是公务用车使用年限增加,运行维护成本相应增加。
(三)公务接待费2026年预算安排0.21万元,比上年增加0.03万元,增长16.67%,增加的主要原因是公务接待任务增加。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算105.45万元,较上年增加37.65万元,增长55.53%,增长的主要原因是残疾人保障金、党团工青妇活动经费、物业服务管理费由项目支出调整至基本支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额263.98万元。其中:货物类采购221.28万元、工程类采购0万元、服务类采购42.7万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位车辆编制数为5辆,实有车辆5辆,均为特种专业技术用车。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金400.56万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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无线电管理设施建设支出 |
215.00 |
通过采购考试保障监测、反制设备1套,航空GNSS干扰实时预警系统1套,确保无线电管理工作正常运转。 |
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无线电管理设施运行维护支出 |
106.00 |
通过开展无线电专用的房屋建筑物及其附属设施、无线电监测技术设施设备的维护维修,对7个固定站及监测机房、重大活动保障中心巡检及维保服务,对无线电监测一体化平台及数据库运维服务等,确保无线电管理设施正常运行。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业支出:主要用于自治区工业和信息化厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费、支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。
七、卫生健康支出:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
八、资源勘探工业信息等支出:指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
九、住房保障支出(类):主要是按照国家统一规定,为自治区工业和信息化厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区无线电监测站2026年预算公开报表
详见附表。
关联文件:
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