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第一部分:单位概况
第二部分:南宁市无线电监测中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市无线电监测中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)负责南宁市无线电管理和监督等事务性工作;
(二)根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准;
(三)无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;
(四)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);
(五)承担重大活动无线电安全保障任务;承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;
(六)承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
我中心为副处级的全额拨款单位,参照公务员管理,无所属下级单位。单位科室设置3个,分别是:综合科、无线电安全科、业务科。
共有编制9个,全部是事业编制。实有在职人数8人,退休人员4人。
第二部分:南宁市无线电监测中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1038.92万元,总支出1038.92万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加535.72万元,增长106.45 %,主要原因是中央项目经费增加。总支出较上年增加535.72万元,增长106.45%,主要原因是中央项目经费增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1038.92万元,全部为一般公共预算。较上年增加535.72万元,增长106.45%。其中:
一般公共预算收入535.72万元,增长106.45%。
政府性基金预算收入:0万元,与2025年预算安排一致。
国有资本经营预算收入:0万元,与2025年预算安排一致。
财政专户管理资金收入:0万元,与2025年预算安排一致。
单位资金收入:0万元,与2025年预算安排一致。
上年结转结余:0万元,与2025年预算安排一致。
变动原因:中央专项经费增加。
三、单位预算支出总体情况说明
2026年,我单位总支出1038.92万元,全部为一般公共预算。较上年增加535.72万元,增长106.45%。主要原因是中央专项经增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:支出主要包括:
1.社会保障和就业支出:32.03万元,占总支出的3.08%。同比增加1.71万元,增长5.65%。增长原因为缴费基数变动。
2.卫生健康支出:9万元,占总支出的0.87%。同比增加0.55万元,增减6.45%。增长原因为缴费基数变动。
3.资源勘探工业信息等支出:983.28万元,占总支出的94.64%。同比增加532.57万元,增长118.14%。增长原因为中央项目增加。
4.住房保障支出:14.6万元,占总支出的1.41%。同比增加 0.88万元,增长6.45%。增长原因为缴费基数变动。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算:
基本支出预算251.52万元,占总支出的24.21%。同比增加 53.32万元,增长26.89%。其中:
工资福利支出预算:161.55万元,占基本支出预算64.23%;
商品和服务支出预算:77.96万元,占基本支出预算31%;
对个人和家庭的补助预算:12万元,占基本支出预算4.77%。
基本支出变动原因的说明:党建工青妇、物业费、残保金从专项并入公用经费核算,导致基本支出增加 。
2.项目支出预算:
项目支出预算787.4万元,占总支出的75.79%。同比增加482.4万元,增长158.16%。
项目支出增加原因的说明:中央专项经费增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年,我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.61万元,同比2025年增加2.28万元,增长18.45 %。具体如下:
1.因公出国(境)费:2026年预算安排0万元,与上年持平;
2.公务用车购置及运行费:2026年预算安排公务用车购置0万元,同比2025年没有变化;公务用车运行费14.51万元,同比2025年增加2.26万元,增长18.47%。变动原因为公务用车运行维护需求增加 。
3.公务接待费:2026年预算安排0.1万元,同比上年增加0.01万元,增长 10.00 %,变动原因为预计业务接待量略有增加。
七、机关运行经费安排情况说明
2026年,我单位机关运行经费预算77.96万元,较上年增加42.61万元,增长120.54 %。主要原因是党建工青妇、物业费等专项并入机关运行经费导致。运行经费主要用于办公费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、物业费、公务用车运行维护费等。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额707.61万元,其中:货物类采购656.1万元,工程类采购0万元;服务类采购51.51万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)办公用房使用情况:我中心使用办公用房总面积为6367.6平方米。
(二)在编实有车辆情况:
我中心车辆编制数为4辆,2025年实有车辆4辆,均为特种专业技术用车。
国有资产全部自用,无经营情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目6个,预算资金787.4万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
无线电管理设施运行维护支出 |
59.0 |
通过缴纳各监测站水电费,无线电专用房屋、设备维修维护,保障无线电基础设施、设备、网络运行正常。 |
|
无线电管理设施建设支出 |
652.0 |
通过无线电设备采购、监测机房配套设施改造,提升无线电监测覆盖能力。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
第四部分:广西壮族自治区南宁市无线电监测中心单位2026年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件:
相关链接: