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广西壮族自治区柳州市无线电监测中心​2026年单位预算公开

2026-02-27 17:36     来源:柳州市无线电监测中心
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2026单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2026单位预算报表



第一部分:单位概况

、主要职责

负责柳州市无线电管理和监督等事务性工作;根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;负责无线电监测无线电台(站)的检查和检测;负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);承担重大活动无线电安全保障任务;承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

(一)单位内设机构情况

根据中心的社会功能、职责任务行业特点和人员配置情况,设立3个内设机构。

1.综合科:负责中心日常运转工作。负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作。承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作;负责党建、纪检、工青妇等工作;负责综合性材料起草工作。

2.无线电安全科:负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测;负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作;根据授权实施无线电干扰查处,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);负责无线电管理和监督等事务性工作;承担重大活动无线电的安全保障任务,实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

3.业务科:根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准;根据授权实施无线电频率占用费征收工作;负责台站数据库管理工作;负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作;根据授权实施无线电发射设备销售备案工作;根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

(二)单位所属单位情况

广西壮族自治区柳州市无线电监测中心属全额拨款事业单位(参公管理),无下属单位。

第二部分:广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2026单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入379.87万元,总支出379.87万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少361.96万元,下降48.79%,主要原因是项目收入减少。总支出较上年减少361.96万元下降48.79%,主要原因是项目支出减少

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入379.87万元,较上年减少361.96万元,下降48.79%。其中:

(一)一般公共预算收入379.87万元,同比减少361.96万元,下降48.79%。

(二)政府性基金预算收入0万元,与上年持平

(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年持平

(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年持平

(五)单位资金收入0万元,与上年持平

(六)上年结转结余0万元,与上年持平

收入减少的主要原因项目收入减少

三、单位预算支出总体情况说明

单位支出379.87万元,较上年减少361.96万元,下降48.79%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出38.62万元,占支出总预算10.17%,同比增加1.48万元,增长3.98,增加的主要原因是工资基数调整,计提的养老保险、职业年金等增加;

2.卫生健康支出14.36万元,占支出总预算3.78%,同比增加0.99万元,增长7.4,增加的主要原因是工资基数调整,计提的医疗保险等增加

3.资源勘探工业信息等支出314.08万元,占支出总预算82.68%,同比减少365.3万元,下降53.77,减少的主要原因项目支出减少

4.住房保障支出12.81万元,占支出总预算3.37%,同比增加0.88万元,增长7.38,增加的主要原因是工资基数调整,计提的住房公积金增加

(二)按经济科目分类划分

1、基本支出预算

基本支出预算217.88万元,占支出总预算57.36%,同比增加28.05万元,增长14.78%。其中:

人员经费预算167.63万元,占基本支出预算的76.94%,同比增加9.65万元,增长6.11%。其中工资福利支出预算146.85万元,占基本支出预算67.4%,同比增加9.23万元,增长6.71%;对个人和家庭的补助预算20.79万元,占基本支出预算9.54%,同比增加0.43万元,增长2.11%。

公用经费(商品和服务支出)预算50.24万元,占基本支出预算23.06%,同比增加18.4万元,增长57.79%。

基本支出预算增加的主要原因一是物业管理费、党建工青妇等费用从项目转到基本支出支付,二是人员晋级晋档导致相应的工资、社保等支出增加。

2、项目支出预算

项目支出预算161.99万元,占支出总预算42.64%,同比减少390.01万元,下降70.65%。

项目支出预算减少的主要原因一是物业管理费、党建工青妇等费用从项目转到基本支出支付,二是中央无线电管理经费项目支出减少

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.98万元,同口径比2025年增加2.31万元,增长26.64%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排10.88万元,比上年增加2.53万元,增长30.3%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排10.88万元,比上年增加2.53万元,增长30.3%,增加的主要原因是车辆维修费支出增加。

(三)公务接待费2026年预算安排0.1万元,比上年减少0.22万元,下降68.75%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算50.24万元,较上年增加18.4万元,增长57.79%,增加的主要原因是物业管理费、党建工青妇等费用从项目转到机关运行经费支付

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额56.43万元。其中:货物类采购35.63万元、工程类采购0万元、服务类采购20.8万元。

九、国有资产占用情况说明

(一)房屋使用情况

我单位使用房屋总面积为5138.56平方米,其中:办公用房面积为120平方米,业务用房面积为5018.56平方米。

(二)在编实有车辆情况。

我单位机动车编制数3辆,其中:特种专业技术用车实有数3辆

、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目7个,预算资金161.99万元,全部编制了项目绩效目标。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

无线电管理设施建设支出

35

2026年购置考试保障监测、反制设备1套,提升无线电管理机动监测能力,提升无线电管理普通环境监测网覆盖完善和能力。

无线电管理设施运行维护支出

70

2026年做好巡检维护12个固定站、小型站防水补漏、保证23条光纤正常运行、租赁13个小型站设备站址、日常维护检查固定站设备等工作,保障无线电专用的房屋建筑物和无线电技术设备正常运行维护,保障无线电管理工作顺利进行。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分:广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2026预算公开报表

详见广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2026年预算公开报表。


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