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第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)负责河池市无线电管理和监督等事务性工作。
(二)根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作。
(三)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站)。
(四)承担重大活动无线电安全保障任务。
(五)承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。
(六)承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为广西壮族自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位,核定全额拨款事业编制9名,领导职数2名,其中正职1名,副职1名。
根据机构职能和人员配置,本单位内设部门3个,分别为综合科、无线电安全科、业务科,与上年对比无变化。
第二部分:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
本单位2026年总收入477.49万元,总支出477.49万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少225.29万元,下降32.06%,主要原因是2026年中央无线电管理设施建设支出项目经费减少。总支出较上年减少225.29万元,下降32.06%,主要原因是2026年中央无线电管理设施建设支出项目经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
本单位2026年总收入477.49万元,较上年减少225.29万元,下降32.06%,主要原因是2026年中央无线电管理设施建设支出项目经费减少,收入相应减少。
单位收入主要包括:
(一)一般公共预算拨款477.49万元,较上年减少225.29万元,下降32.06%,其中:上级补助252万元,本级225.49万元。
(二)政府性基金预算0万元,与上年预算安排一致。
(三)国有资本经营预算0万元,与上年预算安排一致。
(四)财政专户管理资金0万元,与上年预算安排一致。
(五)单位资金0万元,与上年预算安排一致。
(六)上年结转结余0万元,与上年预算安排一致。
三、单位预算支出总体情况说明
本单位2026年总支出477.49万元,较上年减少225.29万元,下降32.06%,主要原因是2026年中央无线电管理设施建设支出项目经费减少,支出相应减少。
单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类。其中:
1、社会保障和就业支出31.32万元,占本年支出预算6.56%,较上年增加0.48万元,增长1.56%。增加原因说明:2025年新增在职转退休1人,离退休支出相应增加。
2、卫生健康支出9.82万元,占本年支出预算2.06%,较上年减少0.57万元,下降5.49%。减少原因说明:2025年新增在职转退休1人,医疗保险等支出相应减少。
3、资源勘探工业信息等支出425.02万元,占本年支出预算89.01%,较上年减少224.55万元,下降34.57%。减少原因说明:2026年中央无线电管理设施建设支出项目经费减少,业务支出相应减少。
4、住房保障支出11.33万元,占本年支出预算2.37%,较上年减少0.65万元,下降5.43%。减少原因说明:2025年新增在职转退休1人,住房公积金支出相应减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算193.88万元,占本年支出预算40.6%,较上年增加13.1万元,增长7.25%。其中:工资福利支出预算125.25万元,占基本支出预算64.6%;商品和服务支出预算52.72万元,占基本支出预算27.19%;对个人和家庭的补助支出预算15.91万元,占基本支出预算8.21%。
基本支出增加的主要原因是项目库改革,原在项目支出编列的党团工青妇活动经费、残疾人保障金、物业服务管理费2026年纳入基本支出预算编制,基本支出相应增加。
2、项目支出预算。
项目支出预算283.61万元,占本年支出预算59.4%,较上年减少238.39万元,下降45.67%。其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算128.71万元,占项目支出预算45.38%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;资本性支出预算154.9万元,占项目支出预算54.62%。
项目支出减少的主要原因是2026年中央无线电管理设施建设支出项目经费减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
本单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12万元,同口径比2025年增加2.12万元,增长21.46%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排10.88万元,比上年增加1.98万元,增长22.25%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排10.88万元,比上年增加1.98万元,增长22.25%,增加的主要原因是往年油卡及ETC有少量预存金额,每年充值费用较少,现已使用完毕,年充值费用增加,故公务用车运行维护费需求增加,根据预算测算数标准全额申请2026年公务用车运行维护费。
(三)公务接待费2026年预算安排0.1万元,比上年减少0.24万元,下降70.59%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,2026年不在项目支出中安排接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
本单位2026年机关运行经费预算52.72万元,较上年增加21.3万元,增长67.79%,主要原因是项目库改革,原在项目支出编列的党团工青妇活动经费、残疾人保障金、物业服务管理费2026年纳入基本支出预算编制,公用经费支出相应增加。本单位机关运行经费主要用于为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
本单位2026年政府采购预算总金额161.98万元,较上年减少235.67万元,下降59.27%。其中:政府集中采购预算36.98万元,占政府采购预算22.83%,较上年增加6.33万元,增长20.65%,增长的主要原因是根据需要车辆保险、维修和加油服务、印刷服务以及物业管理服务集中采购预算增加;分散采购预算125万元,占政府采购预算77.17%,较上年减少242万元,下降65.94%,下降的主要原因是2026年中央无线电管理设施建设支出项目经费减少。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购133.1万元,占政府采购预算82.17%;工程类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购28.88万元,占政府采购预算17.83%。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位使用房屋总面积为3456.59平方米。车辆编制数为3辆,实有车辆3辆,其中:特种专业技术用车3辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)8台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)本单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目7个,预算资金283.61万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。相关绩效目标情况详见附件预算公开10表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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无线电管理设施建设支出 |
125万元 |
通过采购1套考试保障监测反制设备、2套铁路四类无线电监测固定站,顺利完成2026年广西无线电管理机动监测能力提升项目以及2026年广西边海无线电监测网能力提升项目,保障单位监测工作的正常开展,提高无线电管理技术水平,促进无线电管理工作健康有序发展。 |
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无线电管理设施运行维护支出 |
100万元 |
通过完成11个县(区)的日常监测、专项监测任务,做好各个监测站房屋和技术设备的检查、维修维护工作,保障单位监测工作的正常开展,提高无线电管理技术水平,强化无线电管理队伍业务素质,促进无线电管理工作健康有序发展。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、教育支出:主要为自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。
八、社会保障和就业支出:主要用于自治区工业和信息化厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费、支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。
九、卫生健康支出:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十、资源勘探工业信息等支出:指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
十一、住房保障支出(类):主要是按照国家统一规定,为自治区工业和信息化厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区河池市无线电监测中心2026年单位预算公开报表
(详见附表)
关联文件:
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