我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)负责来宾市无线电管理和监督等事务性工作;
(二)根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;
(三)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);
(四)承担重大活动无线电安全保障任务;
(五)承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;
(六)承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
我单位为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位,无下属单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位,事业单位分类为公益一类事业单位,有事业编制9个,实有在职人数8人,均为事业编制在职人员。
我单位内设科室3个,分别是:综合科、业务科、无线电安全科。
第二部分:广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入389.91万元,总支出389.91万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少293.81万元,下降42.97%,主要原因是2026年中央无线电管理经费减少。总支出较上年减少293.81万元,下降42.97%,主要原因是2026年中央无线电管理经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入389.91万元,较上年减少293.81万元,下降 42.97%。其中:
(一)一般公共预算收入389.91万元,占单位总收入100%,同比减少293.81万元,下降42.97%。
(二)政府性基金预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(五)单位资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(六)上年结转结余0万元,与上年预算安排一致。
收入减少主要原因是2026年中央无线电管理经费减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出389.91万元,较上年减少293.81万元,下降 42.97%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出27.36万元,占本年支出预算7.02%,同比增加1.92万元,增长7.55%,增加原因是基数调整;
2.卫生健康支出14.45万元,占本年支出预算3.71%,同比增加1.09万元,增长8.16%,增加原因是基数调整;
3.资源勘探工业信息等支出335.41万元,占本年支出预算 86.02%,同比减少297.79万元,下降47.03%,减少原因说明:是2026年中央无线电管理经费减少;
4.住房保障支出12.69万元,占本年支出预算3.25%,同比增加0.97万元,增长8.28%,增加原因是基数调整。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
1.基本支出预算
基本支出预算210.41万元,占本年支出预算53.96%,同比增加32.69万元,增长 18.39%。其中:工资福利支出预算 145.53万元,占基本支出预算69.16%;商品和服务支出预算 54.58万元,占基本支出预算25.94%;对个人和家庭的补助预算10.30万元,占基本支出预算4.90%。
基本支出增加的主要原因:因项目库分类调整,残疾人保障金、党团工青妇活动、物业服务管理项目由项目支出纳入基本支出。
2.项目支出预算
项目支出预算179.50万元,占本年支出预算46.04%,同比减少326.50万元,下降64.53%。项目支出减少的主要原因:一是因项目库分类调整,残疾人保障金、党团工青妇活动、物业服务管理项目由项目支出纳入基本支出;二是2026年中央无线电管理经费减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10.98万元,同口径比2025年增加1.08万元,增长10.91%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排10.88万元,比上年增加1.21万元,增长 12.51%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排10.88万元,比上年增加1.21万元,增长12.51%,增加的主要原因是监测业务用车频率增加,车辆维护保养成本上升。
(三)公务接待费2026年预算安排0.10万元,比上年减少 0.14万元,下降58.33%,减少的主要原因是持续落实过紧日子要求,严格控制公务接待规模和标准。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、公务接待费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算54.58万元,较上年增加22.29万元,增长69.03%,增长的主要原因是因项目库分类调整,残疾人保障金、党团工青妇活动、物业服务管理项目由项目支出纳入公用经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金110.03万元。其中:货物类采购83.95万元、工程类采购0万元、服务类采购26.08万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位房屋使用总面积为2443.57平方米,单价100万(含)以上设备(不含车辆)6套。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目7个,预算资金179.5万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
无线电管理设施建设支出 |
80.00 |
通过报废旧站原址新建四类无线电监测固定站1套、采购考试保障监测、反制设备1套,提升无线电监测能力,保障无线电安全。 |
|
无线电管理设施运行维护支出 |
47.00 |
通过做好7个无线电专用房屋建筑物运行维护、无线电技术设备运行维护,按时缴纳电费,保证专用光纤正常运行,保障单位监测工作的正常开展,提高无线电管理技术水平。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业支出:主要用于自治区工业和信息化厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费、支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。
八、卫生健康支出:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
九、资源勘探工业信息等支出:指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
十、住房保障支出(类):主要是按照国家统一规定,为自治区工业和信息化厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2026年预算公开报表
(详见附表)
关联文件:
相关链接: