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广西壮族自治区百色市无线电监测中心2026年部门预算公开

2026-02-28 16:05     来源:百色市无线电监测中心
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区百色市无线电监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区百色市无线电监测中心2026年单位预算公开报表



第一部分:单位概况

单位主要职能

负责百色市无线电管理和监督等事务性工作;根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);承担重大活动无线电安全保障任务;承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为广西壮族自治区百色市无线电监测中心,单位性质为公益一类事业单位,参照公务员法管理,相当副处级的事业单位。内设机构为综合科、无线电安全科、业务科三个职能科室。

部分:广西壮族自治区百色市无线电监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位总收入379.92万元总支出379.92万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长 0.56%,主要原因是基本支出收入增加。总支出较上年增长0.56%,主要原因是基本支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入379.92万元,较上年增长0.56%,主要原因:基本支出收入增加。单位的收入主要包括:

1.一般公共财政预算拨款379.92万元,同比增加2.10万元,增长0.56%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;

3.国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;

4..财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%;

5.事业收入0万元,同比增加0万元,增长0%;

5.事业单位经营收入0万元,同比增加0万元,增长0%;

7.其他收入0万元,同比增加0万元,增长0%;

8.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出379.92万元,较上年增长0.56%,主要原因:基本支出增加。单位支出主要包括:

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出29.67万元,占支出总预算7.81%,同比增加1.71万元,增长6.12%。主要原因是基数调整。

卫生健康支出13.18万元,占支出总预算3.47%,同比增加1.18万元,增长9.83%。主要原因是基数调整。

资源勘探信息等支出323.20万元,占支出总预算85.07%,同比减少1.92万元,下降0.59%。减少原因说明:主要是业务支出较去年减少。

住房公积金类科目13.87万元,占支出总预算3.65%,同比增加1.13万元,增长8.87%。主要原因是基数调整。

2)按经济分类科目划分,共分为2类,其中:

基本支出预算215.54万元,占支出总预算56.73%,同比增加24.72万元,增长12.95%。主要原因是项目库改革,原在项目支出编列的残疾人保障金、党团工青妇活动经费、物业管理费编入基本支出,基本支出相应增加。

项目支出预算164.38万元,占支出总预算43.27%,同比减少22.62万元,下降12.10%。主要原因是项目库改革,原在项目支出编列的残疾人保障金、党团工青妇活动经费、物业管理费编入基本支出,项目支出相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

单位2026年无政府性基金预算支出

五、国有资本经营预算支出情况说明

单位2026年无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.61万元,同口径比2025年增加2.76万元,增长23.29%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与去年持平,无变化

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排14.51万元,比上年增加2.92万元,增长25.19%其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与去年持平,无变化;

公务用车运行维护费2026年预算安排14.51万元,比上年增加2.92万元,增长25.19%,增加主要原因2025年按照压减后申请公务用车运行维护经费2026年按定额测算数足额申请公务用车运行维护经费

(三)公务接待费2026年预算安排0.10万元,比上年减少0.16万元,下降61.54%,减少的主要原因是按照财政要求压减公务接待预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、交通费、维修(护)费、培训费、招待费、公车运行维护费、会议费、物业管理费等日常公用经费。我单位2026年机关运行经费预算48.47万元,较上年增加13.09万元,增长27.01%。增加主要原因是项目库改革,原设的物业管理费项目列入基本支出,相应机关运行经费增加

八、政府采购预算安排情况说明

单位2026年政府采购预算总金额55.26万元其中:货物类采购39.75万元工程类采购0万元服务类采购15.51万元

九、国有资产占用情况说明

单位共有车辆4辆,均为特种专业技术车辆。单位价值100万元以上设备12台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目7个,预算资金164.38万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

无线电管理设施运行维护支出预算资金63万元,2026年度绩效目标为通过支付无线电管理设施运行维护费用,保障无线电基础设施、设备正常运转,服务社会经济发展。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

附件:广西壮族自治区百色市无线电监测中心2026年部门预算报表

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