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第一部分:部门概况
第二部分:广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2026年部门预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责贺州市无线电管理和监督等事务性工作;根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台站执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);承担重大活动无线电安全保障任务;承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作;承担上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区贺州市无线电监测中心为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位,为全额拨款事业单位。
(一)单位内设机构情况
根据监测中心的职责任务和人员配置情况,设立综合科、无线电安全科、业务科3个职能科室。
1.综合科
负责中心日常运转工作;负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作;承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作;负责党建、纪检、工青妇等工作;负责综合性材料的起草工作。
2.无线电安全科
负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测;负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作;根据授权实施无线电干扰查处;负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);负责无线电管理和监督等事务性工作;承担重大活动无线电的安全保障任务;实施重大任务和突发事件无线电管控工作。
3.业务科
根据授权实施频率使用许可,无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准;根据授权实施无线电频率占用费征收工作;负责台站数据库管理工作;负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作;根据授权实施无线电发射设备销售备案工作;根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。
(二)所属下级单位情况
广西壮族自治区贺州市无线电监测中心无下属单位。
第二部分:广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我中心2026年总收入325.60万元,总支出325.60万元。总收入较上年减少326.39万元,下降50.06%,主要原因一是2026年无线电管理设施建设支出较上年减少330万元;二是人员经费正常增加。总支出较上年减少326.39万元,下降50.06%,主要原因同上。
二、部门预算收入总体情况说明
我中心总收入325.60万元,较上年减少326.39万元,下降50.06%。其中:
(一)一般公共预算收入325.60万元,同比减少326.39万元,下降50.06%。
(二)政府性基金预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(五)单位资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(六)上年结转结余0万元,与上年预算安排一致。
收入增长原因的说明:一是2026年无线电管理设施建设支出较上年减少330万元;二是人员经费正常增加。
三、部门预算支出总体情况说明
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目支出25.68万元,占支出总预算7.89%,同比增加1.55万元,增长6.42%,主要原因是基数调整。
2.卫生健康支出类科目支出11.67万元,占支出总预算3.58%,同比增加0.75万元,增长6.87%,主要原因是基数调整。
3.资源勘探工业信息等支出类科目支出274.79万元,占支出总预算84.39%,同比减少329.55万元,下降54.53%,主要原因是2026年广西无线电管理机动监测能力提升项目--考试保障监测、反制设备1套,预算35万元,项目支出较上年大幅减少(1.2025年广西无线电管理机动监测能力提升项目--报废旧站原址新建二类移动站含车1套,预算300万元;2.2025年广西无线电管理机动监测能力提升项目--无线电便携式监测设备1套,预算65万元)。
4.住房保障支出类科目支出13.46万元,占支出总预算4.14%,同比增加0.86万元,增长6.83%,主要原因是基数调整。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算213.18万元,占本年支出预算65.46%,同比增加35.69万元,增长20.10%。其中:工资福利支出预算151.68万元,占基本支出预算71.15%;商品和服务支出预算54.11万元,占基本支出预算25.38%;对个人和家庭的补助预算7.39万元,占基本支出预算3.47%。
基本支出增长原因的说明:一是2026年人员经费及公用经费预算标准有所调整;二是2026年起,中央无线电管理经费-物业管理费、自治区本级-党建工青妇、自治区本级-残疾人保障金纳入基本支出预算。
2.项目支出预算。
项目支出预算112.42万元,占本年支出预算34.54%,同比减少362.08万元,下降76.30%。
项目支出增加原因的说明:一是2026年无线电管理设施建设支出较上年减少330万元;二是2026年起,中央无线电管理经费-物业管理费、自治区本级-党建工青妇、自治区本级-残疾人保障金纳入基本支出预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
我中心2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我中心2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.97万元,同口径比2025年增加4.63万元,增长73.03%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年预算安排一致。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排10.88万元,比上年增加4.88万元,增长81.33%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年预算安排一致。
公务用车运行维护费2026年预算安排10.88万元,比上年增加4.88万元,增长81.33%,增加的主要原因是2026年新增公务用车1辆,需增加公务用车运维保障预算。
(三)公务接待费2026年预算安排0.09万元,比上年减少0.25万元,下降73.53%,减少的主要原因是继续落实过紧日子要求,进一步压减公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我中心机关运行经费主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我中心2026年机关运行经费预算54.11万元,较上年增加25.65万元,增长90.13%,增加的主要原因一是2026年起,中央无线电管理经费-物业管理费、自治区本级-党建工青妇、自治区本级-残疾人保障金纳入基本支出预算;二是公用经费预算标准调整及公务用车运行维护费预算增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我中心2026年政府采购预算总金额69.43万元。其中:货物类采购40.55万元、工程类采购0万元、服务类采购28.88万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)办公用房使用情况。
我中心使用办公用房总面积为3054.51平方米。
(二)在编实有车辆情况。
我中心机动车编制数3辆,特种专业技术用车实有数3辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目6个,预算资金112.42万元,全部编制了项目绩效目标。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
无线电管理设施建设支出 |
35 |
根据《中华人民共和国无线电管理条例》《“十四五”国家无线电管理和发展规划》《广西壮族自治区无线电管理“十四五”规划》《省级无线电监测设施建设规范和技术要求((试行)》等文件精神,为提升贺州市无线电监测中心无线电技术设施能力,发挥技术支撑优势,优化超短波无线电监测网的配置,完善水上、航空、铁路、普通环境无线电监测网的建设。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
第四部分:广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2026年预算公开报表
(详见附表)
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