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第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区桂林市无线电监测中心是独立核算的参照公务员法管理的全额拨款事业单位。主要职责有:
(1)负责桂林市无线电管理和监督等事务性工作;(2)根据授权实施频率使用许可,开展无线电台(站)设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码,无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处,无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作;(3)负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测,负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站);(4)承担重大活动无线电安全保障任务;(5)承担开展无线电管理及行政执照技术支撑和事务性等工作;(6)完成上级无线电管理部门下达的其他任务。
二、机构设置情况
我单位设置3个科室,分别是综合科、无线电安全科、业务科。综合科负责文电、人事、宣传、财务、资产管理等日常运转工作;无线电安全科负责无线电信号监测和无线电台(站)的检查和检测、无线电管理基础和技术设施的运行维护等工作;业务科负责核发无线电台执照及无线电台识别码、征收无线电频率占用费、台站数据库管理等工作。
我单位无所属下级单位。
第二部分:广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入730.44万元,总支出730.44万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加135.07万元,增长22.69%,主要原因是中央无线电管理经费支出增加。总支出较上年增长22.69%,主要原因是中央无线电管理经费支出增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入730.44万元,较上年增加135.07万元,增长22.69%。其中:
(一)一般公共预算收入730.44万元,占总收入的100%,同比增加135.07万元,增长22.69%。
(二)政府性基金预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年预算安排一致。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(五)单位资金收入0万元,与上年预算安排一致。
(六)上年结转结余0万元,与上年预算安排一致。
收入增加原因的说明:主要是中央无线电管理经费支出增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出730.44万元,较上年增加135.07万元,增长22.69%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出65.5万元,占本年支出预算8.97%,同比增加3.63万元,增长5.87%。增加原因说明:主要是在职人员增加,养老保险等支出相应增加。
2.卫生健康支出27.07万元,占本年支出预算3.71%,同比增加2.99万元,增长12.43%。增加原因说明:主要是在职人员增加,医疗保险等支出相应增加。
3.资源勘探工业信息等支出611.67万元,占本年支出预算83.74%,同比增加125.55万元,增长25.83%。增加原因说明:主要是中央无线电管理经费支出增加。
4.住房保障支出26.2万元,占本年支出预算3.59%,同比增加2.9万元,增长12.43%。增加原因说明:主要是在职人员增加,住房公积金支出相应增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算422.53万元,占本年支出预算57.85%,同比增加70.16万元,增长19.91%。其中:工资福利支出预算298.5万元,占基本支出预算70.65%;商品和服务支出预算93.96万元,占基本支出预算22.24%;对个人和家庭的补助预算30.06万元,占基本支出预算7.11%。
基本支出增加原因的说明:一是在职人员增加,基本支出相应增加;二是因项目库改革,原在项目支出编列的残疾人保障金、党团工青妇活动经费、物业管理费、办公用房及技术业务用房零星维修费用编入基本支出,基本支出相应增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算307.91万元,占本年支出预算42.15%,同比增加64.91万元,增长26.71%。
项目支出增加原因的说明:主要是中央无线电管理经费支出增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.72万元,同口径比2025年增加2.49万元,增长20.4%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排14.51万元,同比增加2.63万元,增长22.11%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排14.51万元,同比增加2.63万元,增长22.11%,增加原因是车辆使用年限增加,公务用车运行维护成本相应增加。
(三)公务接待费2026年预算安排0.21万元,同比减少0.13万元,下降38.89%;减少原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。我单位2026年机关运行经费预算93.96万元,较上年增加36.88万元,增长64.62%,增加的主要原因是物业管理费、党建工青妇等费用从项目经费转到机关运行经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额167.46万元。其中:货物类采购125.95万元、工程类采购0万元、服务类采购41.51万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)办公用房使用情况。
我单位使用办公用房总面积为135平方米。
(二)在编实有车辆情况。
我单位机动车编制数4辆,实有数4辆,其中:特种专业技术用车实有数4辆。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目7个,预算资金307.91万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
无线电管理设施建设支出 |
125 |
紧密结合国家频谱战略纲要、无线电管理和发展规划、建设实施方案,新增考试保障监测及反制设备1套,报废旧站原址新建四类无线电监测固定站2套,确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力,为无线电管理提供必要的条件,以充分发挥单位职能。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业支出:主要用于自治区工业和信息化厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费、支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。
八、卫生健康支出:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
九、资源勘探工业信息等支出:指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
十、住房保障支出(类):主要是按照国家统一规定,为自治区工业和信息化厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2026年预算公开报表
(详见附表)
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