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第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
自治区工业促进和中小企业服务中心负责贯彻落实中央、自治区关于工业促进和中小企业服务工作的决策部署,以及自治区工业和信息化厅党组的工作部署。主要职责是:
(一)承担全区工业和信息化发展全局性、综合性、战略性、专业性和技术性问题研究工作。
(二)承担全区工业投资和经济运行的监测和分析事务性工作。
(三)承担全区信息化和工业化融合等领域基础性、前瞻性、 战略性问题研究。负责工业和信息化系统电子政务网络相关工作。
(四)承担全区中小企业发展政策等方面研究评估,开展中小企业融资、政策咨询、市场开拓、管理培训等服务工作。
(五)承担全区工业能源节约和资源综合利用政策研究具体工作,负责节能监察相关事务性工作。
(六)承担全区工业和信息化领域重大产业项目研究谋划、投资评估、协调推进、跟踪监测、合作交流事务性工作。
(七)完成自治区工业和信息化厅交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位是自治区工业和信息化厅管理的副厅级公益一类事业单位,无下属单位。
我单位内设部门8个:产业政策与规划部、工业经济监测分析部、信息发展服务部、中小企业服务部、能源监察事务部、项目推进合作部、综合部、党群工作部。
第二部分:广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入3595.96万元,总支出3595.96万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总收入较上年增加794.31万元,增长28.35%,总支出较上年增加794.31万元,增长28.35%。
收支增长主要原因:一是在职人员增加;二是新增信息化建设项目。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2026年收入预算总额3595.96万元,较上年增加794.31万元,增长28.35%。其中:
一般公共预算拨款3595.96万元,占本年收入预算100%,较上年增加794.31万元,增长28.35%。
政府性基金预算收入0万元,与上年预算安排一致。
国有资本经营预算收入0万元,与上年预算安排一致。
财政专户管理资金收入0万元,与上年预算安排一致。
单位资金收入0万元,与上年预算安排一致。
上年单位资金结转0万元,与上年预算安排一致。
收入增长主要原因:一是在职人员增加;二是新增信息化建设项目。
三、单位预算支出总体情况说明
2026年支出预算总额3595.96万元,全部为本年支出预算,无结转下年支出预算。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类。其中:
社会保障和就业支出274.35万元,占本年支出预算7.63%,同比增加76.2万元,增长38.46%。增加原因说明:在职人员增加,基本养老保险及职业年金相应增加。
卫生健康支出78.09万元,占本年支出预算2.17%,同比增加19.34万元,增长32.92%。增加原因说明:在职人员增加,医疗保险费(含生育保险)相应增加。
资源勘探工业信息等支出3118.57万元,占本年支出预算86.72%,同比增加669.1万元,增长27.32%。增加原因说明:一是在职人员增加,基本支出相应增加;二是新增信息化建设项目。
住房保障支出124.94万元,占本年支出预算3.47%,同比增加29.67万元,增长31.14%。增加原因说明:在职人员增加,住房公积金相应增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出1931.28万元,占本年支出预算53.71%,同比增加483.97万元,增长33.44%。其中:
人员经费预算1612.19万元,占基本支出预算83.48%,同比增加374.36万元,增长30.24%。其中:工资福利支出预算1537.53万元,占基本支出预算79.61%,同比增加362万元,增长30.79%;对个人和家庭的补助预算74.66万元,占基本支出预算3.87%,同比增加12.36万元,增长19.84%。
公用经费(商品和服务支出)预算319.09万元,占基本支出预算16.52%,同比增加109.62万元,增长52.33%。
基本支出增加主要原因:一是在职人员增加,基本支出相应增加;二是因按规定调整支出结构,将原安排在项目支出中编列的物业管理费、党团工青妇活动经费、残疾人保障金经费,统一纳入基本支出预算编制,基本支出相应增加。
2.项目支出预算。
项目支出1664.68万元,占本年支出预算46.29%,同比增加310.34万元,增长22.91%。
项目支出增加主要原因:新增信息化建设项目。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算“三公”经费支出预算28.69万元,同比增加15.84万元,增长123.25%。具体如下:
(一)因公出国(境)费9万元,同比增加9万元,增长100%。增加主要原因:结合中心职能职责以及业务发展需求,需要加强与东盟国家业务交流,相应增加因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费16.92万元,同比增加4.76万元,增长39.1%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费16.92万元,同比增加4.76万元,增长39.1%;增加主要原因:根据业务发展需要,且部分车辆使用年限较久,需要相应增加公务用车运行维护费。
(三)公务接待费2.77万元,同比增加2.08万元,增长302.69%;增加主要原因:为助力企业开拓市场,需要加强与区内外相关部门及市场开拓机构交流,相应增加公务接待费。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业运行经费主要包括办公费、邮电费、交通费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、物业管理费等日常公用经费。我单位2026年事业单位运行经费预算319.09万元,同比增加109.62万元,增长52.33%。增加主要原因:一是在职人员增加,相关运行经费相应增加;二是因按规定调整支出结构,将原安排在项目支出中编列的物业管理费、党团工青妇活动经费、残疾人保障金经费,统一纳入基本支出预算编制,基本支出相应增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算942.33万元。其中:货物类采购54.35万元、服务类采购887.98万元、工程类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)办公用房使用情况。
我单位使用办公用房总面积为2926.65平方米。
(二)在编实有车辆情况。
我单位机动车编制数为8辆,实有车辆5辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金1664.68万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
工业促进和中小企业服务管理经费 |
420.20 |
开展产业发展规划和重大课题、全区工业经济运行监测分析和工业投资运行重大问题、工业企业节能、集群培育、产业转移等专题调研活动,提交不少于16篇的调研报告或咨政报告,为政府部门决策、相关政策措施的出台提供智力支持保障;开展2场次区外专精特新企业发展对标提升活动,参与活动企业人数70人;开展1场中小企业服务月活动,力争实现达到服务企业136家以上的效果;开展第十一届“创客中国”广西赛区活动;开展优质企业梯度培育服务,服务企业160家;开展12期“处长讲政策”活动;开展广西先进制造业中小企业校企对接活动,举办1场次校企对接现场活动和线上招聘会。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指用于开展工业和信息化相关工作的支出。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2026年预算公开报表
详见附表。
关联文件:
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